Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_________ г. с. Девица № ____
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы»
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы» следующие изменения:
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «Новая жизнь 48», и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Девицкий сельсовет в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Девицкий сельсовет В.В.Требунских
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Девицкий сельсовет
от ___________ г. № _____
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Девицкий сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2027 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Девицкий сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2027 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2027 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах ". 6."Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах". |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с 226161,8 тыс.руб., из них: 2016 год – 12000,3 тыс. руб. 2017 год – 10686,7 тыс. руб. 2018 год –14547,1 тыс. руб. 2019 год –16372,4 тыс. руб. 2020 год –16442,7 тыс. руб. 2021 год – 19194,1 тыс. руб. 2022 год –21124,5 тыс. руб. 2023 год – 22812,1 тыс.руб. 2024 год –30415,0 тыс. руб. 2025 год – 22651,9 тыс.руб. 2026 год – 20149,8тыс.руб. 2027 год – 19765,2 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2027 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Девицкий сельсовет граничит на севере с городом Усмань и сельским поселением Сторожевской сельсовет, на востоке с сельскими поселениями Завальновский и Крутче – Байгорский, западе – с сельским поселением Пригородный сельсовет, юге – с сельским поселением Студено-Высельский сельсовет Усманского района Липецкой области и Воронежской областью.
Территория сельского поселения Девицкий сельсовет и села Девица расположена по обе стороны реки Девица (Девиченка), впадающей в реку Усмань, вниз по течению которой раскинулось другое крупное село сельсовета – Новоуглянка. Это село другим своим концом упирается в Усманский бор, острог которого и разделяет эти два села.
Река Матрёнка пересекает территорию учебного хозяйства аграрный колледж «Усманский», а её верховья служат естественной границей Завальновских и Девицких полей с востока. С юго-востока границы сельсовета проходит по полям, соседствующих с Завальновским и Крутче- Байгорскими полями Усманского района и Нижнебайгорскими полями Верхне-Хавского района, с юга она разделяет Девицкие и Студёно-высельские поля Усманского района и граничит с Воронежской областью.
Земли сельсовета лежат в пределах Черноземной полосы в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина, расчлененная долинами рек, балками и оврагами.
Сельсовет расположен на важных транспортных путях: через Девицу и Новоуглянку проходят асфальтированные шоссе Усмань-Воронеж и Усмань-Пашково.
Долины и поймы рек Девица, Матрёнка и Усмань не широкие, не глубокие, с пологими склонами, которые незаметно сливаются с водоразделами. По течению рек Усмань и Девица в непосредственной близости к пойме встречаются пески, на которых растёт в большинстве своём сосновый и смешанный лес.
В сельском поселении Девицкий сельсовет имеется ряд исторических мест и памятников: Усманский бор, в котором расположился Воронежский государственный биосферный заповедник; Усманский (по местному – Татарский) вал – памятник республиканского значения; колокольня Архангельской церкви Софийского женского монастыря, построенного в первой четверти 19 века.
В советское время в селах Девица и Новоуглянка были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на братской могиле умерших в Девицком госпитале фронтовиков, памятник летчику Кожемякину, погибшему в 1942 году в лесу между Девицей и Новоуглянкой. Кроме того, имеются памятник И.Н. Панову, казненному мамонтовцами в 1919 году, памятники умершим итальянским и венгерским военнопленным, содержащимся в Новоуглянском спецлагере № 82 в период второй мировой войны.
В состав поселения входят: село Девица, село Новоуглянка, поселок Учхоз, поселок Левый берег.
Административный центр - с. Девица.
Площадь территории сельского поселения составляет - 13409 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 7315 га, из них пашни – 6404 га; лесной фонд - 124 га; площадь лесополос - 100 га, земли поселений - 1054,1 га.
4845 га - Воронежский государственный биосферный заповедник.
На территории поселения имеются следующие обособленные водные объекты: 17 плотина в бригаде № 3, пруд «Голый» в бригаде № 2, плотина «Сталинская» (Камышовая) в бр. № 2 (арендатор Майоров Н.И.), плотина «Ворошиловская» (арендатор Наквасин А.К.), водохранилище на р. Матрёнка пос. Учхоз
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 3556
человек, из них в селе Девица – 1741 чел, в селе Новоуглянка – 1524 человек, в поселке Учхоз – 215 человек, в поселке Левый берег – 76 человека.
Общее число хозяйств составляет – 1402, из них в селе Девица - 664, в селе Новоуглянка - 621, в поселке Учхоз – 87, в поселке Левый берег - 30.
Имеют газовое отопление – 1065 хозяйств; печное – 300 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 56,9 километров дорог, более 30км с твердым покрытием.
Всего улиц - 52, из них в с. Девица - 28, в с. Новоуглянка – 17, в пос. Учхоз – 3, в пос. Левый берег – 4.
1.Хозяйствующие субъекты:
- Усманский завод растительных масел;
- ООО "ОТРАДА ФАРМЗ";
- Усманский РЭС ООО «МРСК-Центр» ОАО «Липецкэнерго»;
- ООО «Благоустройство»;
- ООО «Добрыня»;
- 2 крестьянско-фермерских хозяйства;
- АЗС ООО «Мираж»;
- АЗС «Алмаз»;
- отделение связи с.Новоуглянка;
- отделение связи с.Девица;
- ООО «АгроЛипецк»;
- АТС с. Девица;
- АТС с. Новоуглянка.
2.Бюджетные учреждения:
- ФКУ ИК-7 УФСИН России по Липецкой области,
- Девицкое отделение общей врачебной практики (семейной медицины)
- ФАП с. Новоуглянка,
- Новоуглянский филиал МБОУ СОШ с.Девица,
- МБОУ СОШ с. Девица,
- МБДОУ детский сад «Березка» с. Новоуглянка,
- МБДОУ детский сад «Родничок», с. Девица,
- МУК «Досуговый центр Девицкого сельсовета», в который входят: библиотека с. Девица, Дом Культуры, библиотека с. Новоуглянка, Новоуглянский клуб).
3.Торговые предприятия:
- магазин «Пятёрочка» с. Девица,
- магазин «Маг.Ма» с.Девица,
- магазин с.Девица ул.Мира,
- Ozon, Wildberries с. Новоуглянка,
- Ozon, Wildberries с. Девица,
- магазин с.Новоуглянка ул.Мира,
- магазин продовольственный с.Новоуглянка ул.Юбилейная,
- магазин непродовольственный с.Новоуглянка ул.Юбилейная.
Имеется часовня, которая стоит на участке Татарского Вала части Белгородской защитной черты Московского государства, где в 1650 году построен Девицкий стоялый городок - караульный острожек, площадь на пересечении ул.Мира и Первомайская в с.Девица, 2 памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 12 детских площадок, 2 плоскостных спортивных сооружения (футбольные поля), 2 места захоронения умерших. Оборудовано 2 места для отдыха и купания в с. Девица и с. Новоуглянка.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Девицкий сельсовет до 2027 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах".
Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах".
Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах ".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2027 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2027 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2027 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2027 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 226 161,80 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах" – 66 872,9 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах"- 954,5 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах"- 96 610,31 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах" – 60 750,9.руб;
Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах "- 0 тыс.руб.
Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах "- 973,19 тыс.руб.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Девицкий сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Девицкий сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2027 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
|
|||||||||||||
Базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год
|
2026 год |
2027 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||
1 |
Цель муниципальной Программы – Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
|
|
|||||||||||||||
2 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
40 |
45 |
50 |
52 |
55 |
60 |
65 |
70 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||
3 |
Индикатор1.Количество предприятий сферы культуры, расположенных на территории поселения |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
4 |
Индикатор 2. Создание новых рабочих мест |
ед |
6 |
7 |
8 |
8 |
10 |
15 |
20 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||
5 |
Индикатор 3.Темп роста налоговых поступлений |
% |
2 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
6 |
Индикатор 4.Количество площадок ТБО(сбора мусора) |
ед. |
5 |
6 |
12 |
31 |
45 |
50 |
70 |
70 |
70 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|||
7 |
Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием |
км |
40 |
42,5 |
43 |
44,5 |
45,7 |
46,3 |
47,4 |
48,5 |
49,7 |
50,3 |
50,3 |
50,3 |
55,3 |
|||
8 |
Индикатор 6.Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности |
ед |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
9 |
Индикатор 7.Количество пожарных водоемов и гидрантов |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
10 |
Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
11 |
Индикатор 9.Количество проживающего населения |
ед |
3390 |
3400 |
3450 |
3455 |
3460 |
3463 |
3480 |
3490 |
3500 |
3510 |
3510 |
3510 |
3744 |
|||
12 |
Индикатор 10.Ввод жилья |
кв.м |
2700 |
2800 |
2850 |
2900 |
2900 |
2900 |
2950 |
2950 |
2980 |
2980 |
2980 |
2980 |
2980 |
|||
13 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
|
|||||||||||||||
14 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
85 |
85 |
85 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
15 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
50 |
55 |
60 |
60 |
70 |
80 |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||
16 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно досуговых мероприятиях |
% |
33 |
35 |
40 |
45 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||
17 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
25 |
27 |
30 |
32 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
18 |
Задача 2 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
|
|||||||||||||||
19 |
Показатель задачи 2 Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
2 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||
20 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах" |
|
|
|
||||||||||||||
21 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
|
|
||||||||||||||
22 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
23 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
24 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
3330,8 |
3879,3 |
4610,5 |
3982,0 |
4403,8 |
5585,9 |
5 961,2 |
5909,7 |
6519,9 |
6865,6 |
6860,7 |
6826,7 |
|||
местный бюджет |
Х |
3324,8 |
3841,3 |
4290,5 |
3924,3 |
4353,5 |
5234,1 |
5908,4 |
5798,1 |
6519,9 |
6865,6 |
6860,7 |
6826,7 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
6 |
38 |
223 |
47,7 |
50,3 |
351,8 |
52,8 |
151,5 |
|
|
|
|
|||||
25 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1882,6 |
2635,1 |
1755,7 |
1626,3 |
1762,76 |
1762,8 |
1855,6 |
2019,8 |
2622,5 |
2611,5 |
2611,5 |
2611,5 |
|||
местный бюджет |
Х |
1882,6 |
2635,1 |
1755,7 |
1626,3 |
1762,76 |
1762,8 |
1855,6 |
1922,9 |
2622,5 |
2611,5 |
2611,5 |
2611,5 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
96,9 |
|
|
|
|
|||||
26 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1241,1 |
973,6 |
1208,8 |
1175,3 |
1572,7 |
1690,1 |
2240,1 |
2131,7 |
2407 |
2776,2 |
2776,2 |
2776,2 |
|||
местный бюджет |
Х |
1241,1 |
973,6 |
1208,8 |
1175,3 |
1572,7 |
1690,1 |
2240,1 |
2131,7 |
2407 |
2776,2 |
2776,2 |
2776,2 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
27 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
201,1 |
260,6 |
1326,3 |
1122,7 |
1013,137 |
1483,5 |
1716,2 |
1506,7 |
1459,8 |
1446,7 |
1473 |
1439 |
|||
местный бюджет |
Х |
201,1 |
260,6 |
1326,3 |
1122,7 |
1013,137 |
1483,5 |
1716,2 |
1506,7 |
1459,8 |
1446,7 |
1473 |
1439 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
28 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
26,0 |
27,6 |
31,2 |
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
26,0 |
27,6 |
31,2 |
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
29 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
87 |
87,3 |
299,2 |
110,232 |
74,999 |
77,75 |
83,5 |
93,2 |
130 |
130 |
68,2 |
68,3 |
|||
местный бюджет |
Х |
52 |
49,3 |
76,2 |
52,5 |
24,727 |
23,00 |
30,7 |
38,6 |
34,7 |
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
35 |
38 |
223 |
47,732 |
50,272 |
54,75 |
52,8 |
54,6 |
95,3 |
130 |
68,2 |
68,3 |
|||||
30 |
Мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация направления расходов по капитальному ремонту помещения ФГУП «Почта России» УФПС Липецкой области Усманское ОПС(филиал с.Девица) |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
231,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
54,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районый бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
31 |
приобретение услуг по сопровождению региональной информационной системы по автоматизации деятельности муниципальных образований для учета информации о населении, земле, имуществе, личных подсобных хозяйствах, осуществления межведомственного взаимодействия и оказания муниципальных услуг в электронном виде |
Всего, тыс.руб |
Х |
13,5 |
14 |
14 |
14,5 |
15,0 |
15,5 |
16 |
16,5 |
16,9 |
20 |
22 |
22 |
|||
местный бюджет |
Х |
7,5 |
7 |
7 |
1,45 |
4,9 |
4,9 |
4 |
6,5 |
6,1 |
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
6 |
7 |
7 |
13,05 |
10,1 |
10,2 |
12 |
10 |
10,8 |
20 |
22 |
22 |
|||||
32 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем |
Всего, тыс.руб |
Х |
73,5 |
63,3 |
54 |
95,7 |
54,0 |
56,7 |
59,5 |
65,5 |
104,6 |
70 |
30 |
30 |
|||
местный бюджет |
Х |
44,5 |
32,3 |
15 |
51,1 |
17,8 |
18 |
24,6 |
25,7 |
25,2 |
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
29 |
31 |
39 |
34,7 |
36,2 |
38,7 |
34,9 |
39,8 |
79,4 |
70 |
30 |
30 |
|||||
33 |
Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
10,00 |
6,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,5 |
20 |
7,2 |
7,3 |
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
2,0 |
2,5 |
2,1 |
3,2 |
3,4 |
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
10,00 |
4,0 |
5,5 |
5,9 |
4,8 |
5,1 |
20 |
7,2 |
7,3 |
|||||
34 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления сельских поселений в связи с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории |
Всего Тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
297,04 |
|
|
|
20 |
9 |
9 |
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
297,04 |
|
|
|
20 |
9 |
9 |
|||||
35 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по закупкам |
Всего Тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|||||
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
36 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
8,3 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
132,2 |
213,5 |
350 |
380 |
380 |
|||
местный бюджет |
Х |
|
8,3 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
132,2 |
213,5 |
350 |
380 |
380 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
37 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Девицкий сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
8,3 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
132,2 |
213,5 |
350 |
380 |
380 |
|||
местный бюджет |
Х |
|
8,3 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
132,2 |
213,5 |
350 |
380 |
380 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
38 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
3427,3 |
3957,4 |
4640,5 |
4118,5 |
4479,6 |
5585,8 |
5961,2 |
5909,7 |
6863,4 |
7345,6 |
7308,9 |
7275 |
|||
местный бюджет |
Х |
3392,3 |
3914 |
4417,5 |
4070,8 |
4429,3 |
5234,1 |
5908,4 |
5758,2 |
6768,1 |
7215,6 |
7240,7 |
7206,7 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
35 |
43,4 |
223 |
47,7 |
50,3 |
351,7 |
52,8 |
151,5 |
95,3 |
130 |
68,2 |
68,3 |
|||||
39 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах" |
|
|
|||||||||||||||
40 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|
|
|||||||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
101 |
102 |
103 |
|||
42 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
685,9 |
30,5 |
89,1 |
71 |
78 |
|
|
|||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
685,9 |
30,5 |
89,1 |
71 |
78 |
|
|
|||||
43 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий 36чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
685,9 |
30,5 |
89,1 |
71 |
78 |
|
|
|||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
685,9 |
30,5 |
89,1 |
71 |
78 |
|
|
|||||
44 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
685,9 |
30,5 |
89,1 |
71 |
78 |
|
|
|||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
685,9 |
30,5 |
89,1 |
71 |
78 |
|
|
|||||
45 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027годах |
|
||||||||||||||||
46 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||||||||
47 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
3,4 |
4,0 |
3,5 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|||
48 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2962,2 |
284,5 |
2747,6 |
3249,2 |
3680,1 |
3748,9 |
4755,9 |
5126,3 |
6075,3 |
466,6 |
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
2962,2 |
284,5 |
2747,6 |
3249,2 |
3680,1 |
3748,9 |
4755,9 |
5126,3 |
6075,3 |
466,6 |
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
49 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2962,2 |
284,5 |
2747,6 |
3249,2 |
3680,1 |
3748,9 |
4755,9 |
5126,3 |
6075,3 |
466,6 |
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
2962,2 |
284,5 |
2747,6 |
3249,2 |
3680,1 |
3748,9 |
4755,9 |
5126,3 |
6075,3 |
466,6 |
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
50 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
51 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|
|
|||||||||||||||
52 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
- |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
101 |
102 |
103 |
|||
53 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон |
Всего, тыс.руб. |
Х |
845 |
199,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
84,5 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
760,5 |
169,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
54 |
Задача 3 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|
|
|
||||||||||||||
55 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
56 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
14 |
35 |
50 |
30 |
35 |
40 |
25 |
30 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
57 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
180 |
200 |
230 |
250 |
300 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||
58 |
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
59 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1809,5 |
2805,4 |
3453,8 |
2411,3 |
3905,4 |
4259,6 |
5838,0 |
5397,3 |
10223,1 |
6528,21 |
6541 |
6120,4 |
|||
местный бюджет |
Х |
1809,5 |
2805,4 |
3453,8 |
2411,3 |
3905,4 |
3170,4 |
5613 |
5116,1 |
9818,1 |
6528,21 |
6541 |
6120,4 |
|||||
районны бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
1089,1 |
225,0 |
281,2 |
405 |
|
|
|
|||||
60 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
738,3 |
1653,2 |
2203,8 |
1190,9 |
1712,4 |
4259,6 |
5838 |
3020,3 |
5006,2 |
3921,01 |
4762,9 |
4750,4 |
|||
местный бюджет |
Х |
738,3 |
1653,2 |
2203,8 |
1190,9 |
1712,4 |
3170,5 |
5613 |
2739,1 |
5006,2 |
3921,01 |
4762,9 |
4750,4 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
1089,2 |
225 |
281,2 |
|
|
|
|
|||||
61 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
Х |
10 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
211,9 |
548 |
500 |
500 |
500 |
|||
местный бюджет |
Х |
10 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
211,9 |
548 |
500 |
500 |
500 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
62 |
Организация освещения улиц за счет средств бюджета |
Всего, тыс.руб. |
Х |
1061,2 |
1132,2 |
1220 |
1220,4 |
1296,5 |
1861,4 |
672 |
667,5 |
850 |
850 |
870 |
870 |
|||
местный бюджет |
Х |
1061,2 |
1132,2 |
1220 |
1220,4 |
1296,5 |
1861,4 |
672 |
667,5 |
850 |
850 |
870 |
870 |
|||||
63 |
Реализация направления расходов по строительству площади в с. Девица Усманского района, Липецкой области, на пересечении улиц Мира, Советская, Первомайская |
Всего Тыс.руб |
Х |
|
|
|
3030,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
530,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
2500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
64 |
Реконструкция детской спортивной площадки в с.Новоуглянка Усманского района на пересечении улиц. Юбилейная и Мира |
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
65 |
Устройство детской и спортивной площадки в с.Девица Усманского района |
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
112,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
112,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
66 |
Обустройство мемориальной зоны – зоны Памятника погибшим воинам в ВОВ с Новоуглянка по ул. Октябрьская |
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2710,1 |
|
|
|
|||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2305,1 |
|
|
|
|||||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405 |
|
|
|
|||||
67 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
Всего тыс.руб. |
|
|
|
|
|
866,4 |
866,4 |
986,4 |
1216,4 |
1108,8 |
1257,2 |
408,1 |
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
866,4 |
866,4 |
866,4 |
1216,4 |
1108,8 |
1257,2 |
408,1 |
|
|||||
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
68 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
5616,9 |
3289,4 |
6201,4 |
8548,7 |
7585,5 |
8296,3 |
10593,9 |
10523,6 |
16298,40 |
6994,81 |
6541,0 |
6120,40 |
|||
местный бюджет |
Х |
1894,2 |
2835,4 |
3453,8 |
2941,8 |
3905,4 |
3533,1 |
5613 |
5116,1 |
9818,1 |
6528,21 |
6541,0 |
6120,4 |
|||||
районный бюджет |
Х |
2962,2 |
284,5 |
2747,6 |
3106,9 |
3680,1 |
3674 |
4755,9 |
5126,3 |
6075,3 |
466,6 |
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
760,5 |
169,5 |
|
2500,00 |
|
1089,2 |
225,0 |
281,2 |
405 |
|
|
|
|||||
69 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах" |
|
|
|
||||||||||||||
70 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
|
|
||||||||||||||
71 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
170 |
550 |
560 |
565 |
570 |
580 |
585 |
600 |
605 |
610 |
610 |
610 |
610 |
|||
72 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
280 |
290 |
300 |
320 |
320 |
330 |
340 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|||
73 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2911,1 |
3389,9 |
3660,2 |
3660,2 |
4332,6 |
4434,1 |
4943,2 |
6289,7 |
7165,2 |
7250,3 |
6264,9 |
6334,8 |
|||
местный бюджет |
Х |
2531,1 |
2965,1 |
3161,9 |
3161,9 |
3729,6 |
3734,3 |
4256,1 |
5545,6 |
6305,7 |
6349,9 |
6264,9 |
6334,8 |
|||||
районный бюджет |
Х |
380 |
424,8 |
498,3 |
498,3 |
603,0 |
624,7 |
687,1 |
744,1 |
859,5 |
900,4 |
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
75,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
74 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
380 |
424,8 |
498,3 |
498,3 |
603,0 |
624,7 |
687,1 |
744,1 |
859,5 |
900,4 |
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
380 |
424,8 |
498,3 |
498,3 |
603,0 |
624,7 |
687,1 |
744,1 |
859,5 |
900,4 |
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
75 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
2531,1 |
2965,1 |
3161,9 |
3161,9 |
3729,6 |
3809,4 |
4943,2 |
6289,7 |
6305,7 |
6349,9 |
6264,9 |
6334,8 |
|||
местный бюджет |
Х |
2531,1 |
2965,1 |
3161,9 |
3161,9 |
3729,6 |
3734,3 |
4256,1 |
5545,6 |
6305,7 |
6349,9 |
6264,9 |
6334,8 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
75,1 |
|
744,1 |
|
|
|
|
|||||
76 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
|
|
||||||||||||||
77 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
78 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
40 |
45 |
40 |
40 |
40 |
40 |
45 |
45 |
17 |
35 |
35 |
35 |
|||
местный бюджет |
Х |
40 |
45 |
40 |
40 |
40 |
40 |
45 |
45 |
17 |
35 |
35 |
35 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
79 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
80 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2951,1 |
3434,9 |
3700,2 |
3700,2 |
4372,6 |
4626,1 |
4538,9 |
6289,7 |
7182,2 |
7285,3 |
6299,9 |
6369,8 |
|||
местный бюджет |
Х |
2571,1 |
3010,1 |
3201,9 |
3201,9 |
3769,6 |
3926,2 |
3851,8 |
5545,6 |
6322,7 |
6384,9 |
6299,9 |
6369,8 |
|||||
районный бюджет |
Х |
380 |
424,8 |
498,3 |
498,3 |
603,0 |
624,8 |
687,1 |
744,1 |
859,5 |
900,4 |
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
75,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
81 |
Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах" |
|
|
|||||||||||||||
82 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
|
|
|||||||||||||||
83 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов |
кв.м |
151,2 |
50,4 |
107,6 |
107,6 |
107,6 |
107,6 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
|||
84 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
85 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
86 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
87 |
Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах " |
|
|
|||||||||||||||
88 |
Задача 1 Подпрограммы 6 – Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодёжи и воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины |
|
|
|||||||||||||||
89 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи |
Ед. |
10 |
15 |
20 |
25 |
3 |
35 |
35 |
40 |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|||
90 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6 "Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
948,19 |
|
|
|||
местный бюджет |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
98,19 |
|
|
|||||
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850,0 |
|
|
|||||
91 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
92 |
Благоустройство воинского захоронения погибших при защите Отечества в годы ВОВ 1941-1945 годов в с. Девица по ул. Советская Усманского района Липецкой области (Братская могила-1) |
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
948,19 |
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98,19 |
|
|
|||||
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850,0 |
|
|
|||||
93 |
Итого по Подпрограмме 6 |
Всего, тыс.руб |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
948,19 |
|
|
|||
местный бюджет |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
98,19 |
|
|
|||||
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850,00 |
|
|
|||||
94 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
12000,3 |
10686,7 |
14547,1 |
16372,4 |
16442,7 |
19194,1 |
21124,5 |
22812,1 |
30415,0 |
22651,90 |
20149,8 |
19765,20 |
|||
местный бюджет |
Х |
7862,60 |
9764,5 |
11078,2 |
10219,5 |
12109,3 |
12693,4 |
15373,2 |
16419,9 |
22908,9 |
20226,9 |
20081,6 |
19696,9 |
|||||
районный бюджет |
Х |
3342,20 |
709,3 |
3245,9 |
3605,2 |
4283,1 |
4984,7 |
5473,5 |
5959,5 |
7005,8 |
1445,0 |
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
795,50 |
212,9 |
223 |
2547,7 |
50,3 |
1516 |
277,8 |
432,7 |
500,3 |
980,0 |
68,2 |
68,3 |
|||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 66 872,9 тыс. руб., из них: 2016 год – 3427,3 тыс. руб. 2017 год – 3957,4 тыс. руб. 2018 год – 4640,5 тыс. руб. 2019 год – 4118,5 тыс. руб. 2020 год – 4479,6 тыс. руб. 2021 год – 5585,8 тыс. руб. 2022 год – 5961,2 тыс. руб. 2023 год – 5909,7 тыс. руб. 2024 год – 6863,4 тыс. руб. 2025 год – 7345,6 тыс.руб. 2026 год – 7308,9 тыс.руб. 2027 год – 7275,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 58 173,9 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 50 тыс. руб.областных 1132 тыс.руб
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2027 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2027 гг. предположительно составит:
Всего – 66 872,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 65 555,70 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета –0
за счет средств областного бюджета – 1317,20 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего-954,5 тыс.руб. 2021- 685,9 2022 – 30,5 2023- 89,1 2024- 71,00 2025 – 78,00 2026 – 0,00 2027 – 0,00 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2027 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 2 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2027 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2027 гг. предположительно составит всего 954,5 тыс.руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 954,5 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства. 3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования; Показатель 1 задачи 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего 96 610,31 тыс.руб. из них: 2016 год – 5616,9тыс. руб. 2017 год – 3289,4 тыс. руб. 2018 год – 6201,4 тыс. руб. 2019 год – 8548,7 тыс. руб. 2020 год – 7585,5 тыс. руб. 2021 год – 8296,3 тыс. руб. 2022 год – 10593,9 тыс. руб. 2023 год – 10523,6 тыс. руб. 2024 год – 16298,4 тыс. руб. 2025 год – 6994,81 тыс.руб. 2026 год – 6541,0 тыс. руб. 2027 год – 6120,4 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 90 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %; |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 300 ламп уличного освещения, в том числе в
с. Девица - 126, в с.Новоуглянка – 109 ,пос.Учхоз - 12 ,Левый берег - 10, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 28 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 30 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 80 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
2. Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон» и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.
3 .Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,3 %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников,150 ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 ед.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2027 годов без выделения этапов.
4. Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2. Основное мероприятие задачи 2 - « Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон» и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.
3.Основное мероприятие задачи 3 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2027 гг. предположительно составит всего 96 610,31тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 58 300,51 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета – 32 879,40 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 5 430,40. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет
в 2016-2027 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Девицкий сельсовет |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,157 ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 60 750,9 тыс.. руб., из них: 2016 год – 2951,1 тыс. руб. 2017 год – 3434,9 тыс. руб. 2018 год – 3700,2 тыс. руб. 2019 год – 3700,2 тыс. руб. 2020 год – 4372,6 тыс. руб. 2021 год – 4626,1 тыс. руб. 2022 год – 4538,9 тыс. руб. 2023 год – 6289,7 тыс. руб. 2024 год – 7182,2 тыс. руб. 2025 год – 7285,3 тыс.руб. 2026 год – 6299,9 тыс.руб. 2027 год – 6369,8 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 25 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 30 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 2995 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Девица, в котором осуществляется показ цифрового кино; 2 библиотеки (в с. Девица и с. Новоуглянка).
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Новоуглянка, где проживает 1524 чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2027 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 54 455,5 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 6 220,30 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –75,1 руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет
в 2016-2027 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб. 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. 2024 год – 0 тыс. руб. 2025 год- 0 тыс. руб. 2026 год- 0 тыс. руб. 2027 год- 0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Всего на территории сельского поселения имеется 14 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Девицкий сельсовет требуется на общей площади ___ тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.
Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2027 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 муниципальной программы
"Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2027 годах "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
Задачи подпрограммы |
1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи и воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 973,19 тыс. руб., из них: 2016 год – 5,0 тыс. руб. 2017 год – 5,0 тыс. руб. 2018 год – 5,0 тыс. руб. 2019 год – 5,0 тыс. руб. 2020 год – 5,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 948,19 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году: - увеличение числа задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности; - уменьшение числа молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию; - количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи – до 135 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика подпрограммы
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.
Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения развития системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет, способной на основе формирования военно-патриотических чувств и сознания обеспечить поддержание общественной и экономической стабильности в обществе, путем решения следующих задач:
1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.
2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.
Показателем задачи является количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2027 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы:
"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 123,19 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 850,00 тыс. руб.
14.03.2025.
11.03.2025.
10.03.2025.