ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28.05.2018 г. с.Девица № 46
О внесении изменений в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 г. № 22 (с изменениями от 19.05.2016 г. № 58, от 16.09.2016 г. № 108, от 24.11.2016 г. № 159, от 27.03.2018 г № 34)
В целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, администрация сельского поселения Девицкий сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»,утвержденную постановлением администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 г. № 22 (с изменениями от 19.05.2016 г. № 58, от 16.09.2016 г. № 108, от 24.11.2016 г. № 159, от 27.03.2018 г № 34) следующие изменения:
1.1.Приложение 1 к Муниципальной программе «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации сельского
поселения Девицкий сельсовет С.К.Гудкова
Изменения в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»,утвержденную постановлением администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 г. № 22 (с изменениями от 19.05.2016 г. № 58, от 16.09.2016 г. № 108, от 24.11.2016 г. № 159, от 27.03.2018г № 34)
Приложение 1
к Муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Девицкий сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2018-2020 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2018-2020 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||
Базовый |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет |
||||||||
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
40 |
45 |
50 |
52 |
55 |
60 |
|
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
||||||||
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
85 |
85 |
85 |
85 |
90 |
90 |
|
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
50 |
55 |
60 |
60 |
70 |
80 |
|
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
33 |
35 |
40 |
45 |
50 |
60 |
|
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
25 |
27 |
30 |
32 |
35 |
40 |
|
Задача 2 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
||||||||
Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
2 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
5 |
|
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2020 годах" |
||||||||
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
3934 |
4675,8 |
4995,6 |
4625,5 |
4627,5 |
|
местный бюджет |
Х |
1369,2 |
1232,1 |
1189,9 |
1189,9 |
1191,9 |
||
районный бюджет |
Х |
|
10 |
30 |
|
|
||
областной бюджет |
Х |
2564,8 |
3433,7 |
3775,7 |
3435,6 |
3435,6 |
||
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2564,8 |
3390,4 |
3729,7 |
3435,6 |
3435,6 |
|
областной бюджет |
Х |
2564,8 |
3390,4 |
3729,7 |
3435,6 |
3435,6 |
||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1229,2 |
986,8 |
926,3 |
916,3 |
918,3 |
|
местный бюджет |
Х |
1229,2 |
986,8 |
926,3 |
916,3 |
918,3 |
||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
Иные бюджетные ассигнования |
Всего, тыс.руб |
Х |
140 |
168 |
190 |
200 |
200 |
|
местный бюджет |
Х |
140 |
168 |
190 |
200 |
200 |
||
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
33,3 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
|
местный бюджет |
Х |
15,5 |
33,3 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
||
Резервный фонд администрации сельского поселения Девицкий сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
|
местный бюджет |
Х |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
||
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет""(электронное ведение похозяйственного учета, повышение квалификации муниципальных служащих,
|
Всего, тыс.руб |
Х |
81 |
87,3 |
98 |
22 |
22 |
|
местный бюджет |
Х |
24,1 |
34 |
22 |
22 |
22 |
||
областной бюджет |
Х |
39,4 |
43,3 |
46 |
|
|
||
районный бюджет |
|
17,5 |
10 |
30 |
|
|
||
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4045,5 |
4675,8 |
4995,6 |
4625,5 |
4627,5 |
|
местный бюджет |
Х |
1423,8 |
1232,1 |
1189,9 |
1189,9 |
1191,9 |
||
районный бюджет |
Х |
39,4 |
10 |
30 |
|
|
||
областной бюджет |
Х |
2582,2 |
3433,7 |
3775,7 |
3435,6 |
3435,6 |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2020 годах" |
||||||||
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
||
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
|
|
|
|
|
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2020 годах |
||||||||
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
3,4 |
4,0 |
3,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2962,4 |
284,5 |
2747,6 |
2901,8 |
3010,9 |
|
районный бюджет |
Х |
2962,4 |
284,5 |
2747,6 |
2901,8 |
3010,9 |
||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2962,4 |
284,5 |
2747,6 |
2901,8 |
3010,9 |
|
районный бюджет |
Х |
2962,4 |
284,5 |
2747,6 |
2901,8 |
3010,9 |
||
|
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 Подпрограммы 3- Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
||||||||
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон» и внесения изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки |
Всего тыс.руб. |
Х |
845 |
199,5 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
Х |
84,5 |
30 |
|
|
|
||
Областной бюджет |
Х |
760,5 |
169,5 |
|
|
|
||
Задача 3 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства 1.2. Задачу 3 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства изложить в следующей редакции: |
||||||||
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
3,0 |
35 |
50 |
30 |
35 |
40 |
|
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
180 |
200 |
230 |
250 |
300 |
350 |
|
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
6 |
4 |
3 |
5 |
6 |
4 |
|
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1809,5 |
2805,4 |
2218 |
1530,5 |
1461,5 |
|
местный бюджет |
Х |
1809,5 |
2805,4 |
2165,3 |
1530,5 |
1461,5 |
||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
Реализация направления расходов на капитальный ремонт помещения филиала ФГУП «Почта России» |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
52,7 |
|
|
|
местный бюджет |
Х |
|
|
52,7 |
|
|
||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
5616,9 |
3289,4 |
4965,6 |
4432,3 |
4472,4 |
|
местный бюджет |
Х |
1894 |
2835,4 |
2218 |
1530,5 |
1461,5 |
||
районный бюджет |
Х |
2962,4 |
284,5 |
2747,6 |
2901,8 |
3010,9 |
||
областной бюджет |
Х |
760,5 |
169,5 |
|
|
|
||
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2020 годах" |
||||||||
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях 1.3. Задачу 1 Подпрограммы 4 – Реализация мер по развитию сферы культуры |
||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
170 |
550 |
560 |
565 |
570 |
580 |
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Кол-во проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
280 |
290 |
300 |
320 |
320 |
330 |
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2911,1 |
3389,9 |
3595,2 |
3477 |
3477 |
|
местный бюджет |
Х |
903,8 |
861,1 |
1474,6 |
2068,6 |
2038,6 |
||
районный бюджет |
Х |
380 |
424,8 |
498,3 |
459 |
459 |
||
областной бюджет |
Х |
1627,3 |
2104 |
1622,3 |
949,4 |
979,4 |
||
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
380 |
424,8 |
498,3 |
459 |
459 |
|
районный бюджет |
Х |
380 |
424,8 |
498,3 |
459 |
459 |
||
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
2911,1 |
3389,9 |
3595,2 |
3477 |
3477 |
|
местный бюджет |
Х |
903,8 |
861,1 |
1474,6 |
2068,6 |
2038,6 |
||
областной бюджет |
Х |
1627,3 |
2104 |
1622,3 |
949,4 |
979,4 |
||
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
||||||||
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
местный бюджет |
Х |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
местный бюджет |
Х |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
|
2951,1 |
3434,9 |
3640,2 |
3522 |
3522 |
|
местный бюджет |
|
948,8 |
906,1 |
1519,6 |
2113,6 |
2083,6 |
||
Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет" |
||||||||
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов |
кв.м |
151,2 |
50,4 |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
12785 |
11400,1 |
13601,4 |
12579,8 |
12621,9 |
|
местный бюджет |
Х |
4261,5 |
4973,6 |
4927,5 |
4834 |
4737 |
||
районный бюджет |
Х |
3381,8 |
719,3 |
3275,9 |
3360,8 |
3469,9 |
||
областной бюджет |
Х |
4970 |
5707,2 |
5398 |
4385 |
4415 |