Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с. Девица, ул.Советская, д.5-А.
8 (47472) 3-47-39
8 (47472) 3-46-90

Контакты

Проект о внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»

Дата публикации: 28.09.2022г.


ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

__________г.                                  с. Девица                                № __

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»

 

В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2024» заменить на «2016-2025»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации сельского

поселения Девицкий сельсовет                                             В.В. Требунских

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Девицкий сельсовет

от ____________ г. № ___

 

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Девицкий сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2025 годы»

 

ПАСПОРТ

 

Муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Девицкий сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2025 годы»

(далее Программы)

 

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах ".

6."Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

Цель муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной Программы

1.Созданий условий для повышения качества жизни населения

2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Показатель задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с 134 294,0 руб., из них:

2016 год – 12000,3 тыс. руб.

2017 год – 10686,7 тыс. руб.

2018 год –14547,1 тыс. руб.

2019 год –16372,4 тыс. руб.

2020 год –16442,7 тыс. руб.

2021 год – 19194,1 тыс. руб.

2022 год – 21563,0 тыс. руб.

2023 год – 9192,7 тыс.руб.

2024 год – 7147,5 тыс. руб.

2025 год - 7147,5 тыс.руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения

Сельское поселение Девицкий сельсовет граничит на севере с городом Усмань и сельским поселением Сторожевской сельсовет, на востоке с сельскими поселениями Завальновский и Крутче – Байгорский, западе – с сельским поселением Пригородный сельсовет, юге – с сельским поселением Студено-Высельский сельсовет Усманского района Липецкой области и Воронежской областью.

Территория сельского поселения Девицкий сельсовет и села Девица расположена по обе стороны реки Девица (Девиченка), впадающей в реку Усмань, вниз по течению которой раскинулось другое крупное село сельсовета – Новоуглянка. Это село другим своим концом упирается в Усманский бор, острог которого и разделяет эти два села.

Река Матрёнка пересекает территорию учебного хозяйства аграрный колледж «Усманский», а её верховья служат естественной границей Завальновских и Девицких полей с востока. С юго-востока границы сельсовета проходит по полям, соседствующих с Завальновским и Крутче- Байгорскими полями Усманского района и Нижнебайгорскими полями Верхне-Хавского района, с юга она разделяет Девицкие и Студёно-высельские поля Усманского района и граничит с Воронежской областью.

Земли сельсовета лежат в пределах Черноземной полосы в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина, расчлененная долинами рек, балками и оврагами.

Сельсовет расположен на важных транспортных путях: через Девицу и Новоуглянку проходят асфальтированные шоссе Усмань-Воронеж и Усмань-Пашково.

Долины и поймы рек Девица, Матрёнка и Усмань не широкие, не глубокие, с пологими склонами, которые незаметно сливаются с водоразделами. По течению рек Усмань и Девица в непосредственной близости к пойме встречаются пески, на которых растёт в большинстве своём сосновый и смешанный лес.

В сельском поселении Девицкий сельсовет имеется ряд исторических мест и памятников: Усманский бор, в котором расположился Воронежский государственный биосферный заповедник; Усманский (по местному – Татарский) вал – памятник республиканского значения; колокольня Архангельской церкви Софийского женского монастыря, построенного в первой четверти 19 века.

В советское время в селах Девица и Новоуглянка были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на братской могиле умерших в Девицком госпитале фронтовиков, памятник летчику Кожемякину, погибшему в 1942 году в лесу между Девицей и Новоуглянкой. Кроме того, имеются памятник И.Н. Панову, казненному мамонтовцами в 1919 году, памятники умершим итальянским и венгерским военнопленным, содержащимся в Новоуглянском спецлагере № 82 в период второй мировой войны.

В состав поселения входят: село Девица, село Новоуглянка, поселок Учхоз, поселок Левый берег.

Административный центр - с. Девица.

Площадь территории сельского поселения составляет - 13409 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 7315 га, из них пашни – 6404 га; лесной фонд - 124 га; площадь лесополос - 100 га, земли поселений - 1054,1 га.

4845 га - Воронежский государственный биосферный заповедник.

На территории поселения имеются следующие обособленные водные объекты: 17 плотина в бригаде № 3, пруд «Голый» в бригаде № 2, плотина «Сталинская» (Камышовая) в бр. № 2 (арендатор Майоров Н.И.), плотина «Ворошиловская» (арендатор Наквасин А.К.), водохранилище на р. Матрёнка пос. Учхоз

Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 3556

человек, из них в селе Девица – 1741 чел, в селе Новоуглянка – 1524 человек, в поселке Учхоз – 215 человек, в поселке Левый берег – 76 человека.

Общее число хозяйств составляет – 1402, из них в селе Девица - 664, в селе Новоуглянка - 621, в поселке Учхоз – 87, в поселке Левый берег - 30.

Имеют газовое отопление – 1065 хозяйств; печное – 300 хозяйств,

По территории сельского поселения проходит 56,9 километров дорог, более 30км с твердым покрытием.

Всего улиц - 52, из них в с. Девица - 28, в с. Новоуглянка – 17, в пос. Учхоз – 3, в пос. Левый берег – 4.

На территории поселения имеются:

1. Хозяйствующие субъекты:

- Усманское производство растительного масла;

- ООО Отрада Ген (свинокомплекс);

- Усманские РЭС ООО «МРСК-Центр» ОАО «Липецкэнерго»;

- АЗС ООО «Мираж»;

- АЗС № 30 ООО «Предприятие Управляющая компания»;

- отделение связи с. Новоуглянка;

- отделение связи с. Девица;

- отделение сбербанка № 386 с. Девица;

- ООО «АгроЛипецк»;

- АТС с. Девица;

- АТС с. Новоуглянка.

 

2. Бюджетные учреждения:

- ФКУ ИК-7 УФСИМ России по Липецкой области

- медпункт с. Девица,

- медпункт с. Новоуглянка,

- Новоуглянский филиал МБОУ СООШ с. Девица,

- МБОУ СОШ с. Девица,

- МБДОУ детский сад «Березка» с. Новоуглянка,

- МБДОУ детский сад «Родничок», с. Девица,

- МБУК «Досуговый центр Девицкого сельсовета», в который входят: библиотека с. Девица, Дом Культуры, библиотека с. Новоуглянка, Опорный пункт полиции).

 

3. Торговые предприятия:

- магазин «ТПС» с. Новоуглянка (ПО «Усмань»),

- магазин «Продукты» с.Новоуглянка (ООО «Вега»),

- магазин «ТПС» с. Девица (ПО «Усмань»),

- магазин «ТПС» с. Девица (ПО «Усмань»),

- 2 торговых киоска в с. Девица,

- 1 торговый киоск в пос. Левый берег

- ССС(Т)ПК «АВВАНД»

-СССПК «Витаминка»

Имеется часовня, которая стоит на участке Татарского Вала части Белгородской защитной черты Московского государства, где в 1650 году построен Девицкий стоялый городок – караульный острожек, 2 памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 2 детские площадки, 2 плоскостных спортивных сооружения (футбольные поля), 2 места захоронения умерших. Оборудовано 2 места для отдыха и купания в с. Девица и с. Новоуглянка.

Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.

Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

 

Основные проблемы:

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

 

Основные риски дальнейшего развития поселения:

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Девицкий сельсовет до 2024 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

 

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет.

 

 Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.

 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

 

Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

 

Перечень подпрограмм.

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах ".

 

Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 134 294,1 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах" – 45 071,0 тыс.руб;

Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"- 762,8 тыс.руб;

Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"- 54375,3 тыс.руб;

Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах" – 34059,9 тыс.руб;

Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах "- 0 тыс.руб.

Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах "- 25 тыс.руб.».

 

Мониторинг реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Девицкий сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Девицкий сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2025 годы»

Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»

Таблица

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

Базовый 2015 год

2016

 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024

 год

2025

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Цель муниципальной Программы – Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения.

2

Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

% от числа опрошенных

40

45

50

52

55

60

65

70

80

85

85

3

Индикатор1.Количество предприятий сферы культуры, расположенных на территории поселения

ед

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Индикатор 2. Создание новых рабочих мест

ед

6

7

8

8

10

15

20

20

25

25

25

5

Индикатор 3.Темп роста налоговых поступлений

%

2

3

3

5

5

5

5

6

6

6

6

6

Индикатор 4.Количество площадок ТБО (сбора мусора)

ед.

5

6

12

31

45

50

70

70

70

76

76

7

Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием

км

40

42,5

43

44,5

45,7

46,3

47,4

48,5

49,7

50,3

50,3

8

Индикатор 6.Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности

ед

2

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

9

Индикатор 7.Количество пожарных водоемов и гидрантов

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей

ед

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Индикатор 9.Количество проживающего населения

ед

3390

3400

3450

3455

3460

3463

3480

3490

3500

3510

3510

12

Индикатор 10.Ввод жилья

кв.м

2700

2800

2850

2900

2900

2900

2950

2950

2980

2980

2980

13

Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения

14

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

85

85

85

85

90

90

90

90

90

90

90

15

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

%

50

55

60

60

70

80

80

80

85

85

85

16

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

%

33

35

40

45

50

60

65

70

75

80

80

17

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

25

27

30

32

35

40

45

50

55

60

60

18

Задача 2 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

19

Показатель задачи 2

Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

% к предыдущему году

2

3

3,5

4

5

5

5,5

6

6,5

7

7

20

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"

 

21

Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления

 

22

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

24

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

3330,8

3879,3

4610,5

3982,0

4403,8

5585,9

6428,9

4739,8

3846,6

3846,6

местный бюджет

Х

3324,8

3841,3

4290,5

3924,3

4353,5

5234,1

6376,1

4687,6

3794,4

3794,4

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

6

38

223

47,7

50,3

351,8

52,8

90,2

90,2

90,2

25

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1882,6

2635,1

1755,7

1626,3

1762,76

1762,8

1851,6

1763,1

1763,1

1763,1

местный бюджет

Х

1882,6

2635,1

1755,7

1626,3

1762,76

1762,8

1851,6

1763,1

1763,1

1763,1

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1241,1

973,6

1208,8

1175,3

1572,7

1690,1

2177,5

2072,0

1181,8

1181,8

местный бюджет

Х

1241,1

973,6

1208,8

1175,3

1572,7

1690,1

2177,5

2072,0

1181,8

1181,8

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

201,1

260,6

1326,3

1122,7

1013,137

1483,5

1639,2

849,2

849,2

849,2

местный бюджет

Х

201,1

260,6

1326,3

1122,7

1013,137

1483,5

1639,2

849,2

849,2

849,2

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб

Х

15,5

20,5

20,5

22

22,8

22,8

22,8

 

 

 

местный бюджет

Х

15,5

20,5

20,5

22

22,8

22,8

22,8

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

87

87,3

299,2

110,232

74,999

77,75

83,5

52,5

52,5

52,5

местный бюджет

Х

52

49,3

76,2

52,5

24,727

23,00

30,7

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

35

38

223

47,732

50,272

54,75

52,8

52,5

52,5

52,5

30

Мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Реализация направления расходов по капитальному ремонту помещения ФГУП «Почта России» УФПС Липецкой области Усманское ОПС(филиал с.Девица)

Всего, тыс.руб

Х

 

 

231,2

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

54,2

 

 

 

 

 

 

 

районый бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

177

 

 

 

 

 

 

 

31

приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

Всего, тыс.руб

Х

13,5

14

14

14,5

15,0

15,5

16

16,5

16,5

16,5

местный бюджет

Х

7,5

7

7

1,45

4,9

4,9

4

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

6

7

7

13,05

10,1

10,2

12

16,5

16,5

16,5

32

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

Всего, тыс.руб

Х

73,5

63,3

54

95,7

54,0

56,7

59,5

28,6

28,6

28,6

местный бюджет

Х

44,5

32,3

15

51,1

17,8

18

24,6

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

29

31

39

34,7

36,2

38,7

34,9

28,6

28,6

28,6

33

Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1

Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

10,00

6,0

8,0

8,0

7,4

7,4

7,4

местный бюджет

Х

 

 

 

 

2,0

2,5

2,1

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

10,00

 

 

4,020

 

 

5,46

 

 

5,9

7,4

7,4

7,4

34

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления сельских поселений в связи с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории

 

Всего

Тыс.руб

 

 

 

 

 

 

297,04

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

297,04

 

 

 

 

35

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по закупкам

Всего

Тыс.руб

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»"

Всего, тыс.руб

Х

 

8,3

30

30

30

30

30

30

30

30

местный бюджет

Х

 

8,3

30

30

30

30

30

30

30

30

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Девицкий сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

 

8,3

30

30

30

30

30

30

30

30

местный бюджет

Х

 

8,3

30

30

30

30

30

30

30

30

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

3427,3

3957,4

4640,5

4118,5

4479,6

 5585,8

6428,9

4739,8

3846,6

3846,6

местный бюджет

Х

3374,8

3904

4363,5

4070,8

4429,3

5234,1

6376,1

4684,3

3794,1

3794,1

районный бюджет

Х

17,5

10

54

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

35

43,4

223

47,7

50,3

351,7

52,8

52,5

52,5

52,5

39

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"

40

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

41

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

42

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

685,9

76,9

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

685,9

76,9

 

 

 

43

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

685,9

76,9

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

685,9

76,9

 

 

 

44

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

685,9

76,9

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

685,9

76,9

 

 

 

45

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах

46

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

47

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

3,4

4,0

3,5

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

48

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

2962,2

284,5

2747,6

3249,2

3680,1

3748,9

4755,9

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

2962,2

284,5

2747,6

3249,2

3680,1

3748,9

4755,9

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

2962,2

284,5

2747,6

3249,2

3680,1

3748,9

4755,9

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

2962,2

284,5

2747,6

3249,2

3680,1

3748,9

4755,9

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства

52

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Доля разработки основного документа градостроительного зонирования

%

-

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

53

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон

Всего, тыс.руб.

Х

845

199,5

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

84,5

30

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

760,5

169,5

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Задача 3 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства

 

55

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

56

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения

ед.

14

35

50

30

35

40

25

30

25

30

30

57

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

30

180

200

230

250

300

350

250

250

250

250

58

Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

59

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

1809,5

2805,4

3453,8

2411,3

3905,4

4259,6

5762,4

2207,5

1055,6

1055,6

местный бюджет

Х

1809,5

2805,4

3453,8

2411,3

3905,4

3170,4

5537,5

2207,5

1055,6

1055,6

районны бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

1089,1

225,0

 

 

 

60

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

738,3

1653,2

2203,8

1190,9

1712,4

4259,6

5762,4

888,5

119,2

119,2

местный бюджет

Х

738,3

1653,2

2203,8

1190,9

1712,4

3170,5

5537,5

888,5

119,2

119,2

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

1089,2

225

 

 

 

61

Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб.

Х

10

20

30

30

30

30

20

20

20

20

местный бюджет

Х

10

20

30

30

30

30

20

20

20

20

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Организация освещения улиц за счет средств областного

бюджета

Всего, тыс.руб.

Х

1061,2

1132,2

1220

1220,4

1296,57

1861,4

602,0

472,6

90,0

90

местный бюджет

Х

1061,2

1132,2

1220

1220,4

1296,57

1861,4

602,0

472,6

90,0

90

63

Реализация направления расходов по строительству площади в с. Девица Усманского района, Липецкой области, на пересечении улиц Мира, Советская, Первомайская

Всего

Тыс.руб

Х

 

 

 

3030,54

 

 

 

 

 

 

местный

бюджет

Х

 

 

 

530,54

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

2500,00

 

 

 

 

 

 

64

Реконструкция детской спортивной площадки в с.Новоуглянка Усманского района на пересечении улиц. Юбилейная и Мира

Всего, тыс.руб

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Устройство детской и спортивной площадки в с.Девица Усманского района

Всего, тыс.руб

 

 

 

 

 

 

112,6

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

112,6

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Всего тыс.руб.

 

 

 

 

 

866,4

866,4

866,4

866,4

866,4

866,4

местный бюджет

 

 

 

 

 

866,4

866,4

866,4

866,4

866,4

886,4

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

5616,9

3289,4

6201,4

8548,7

7585,5

8296,3

10518,3

2207,6

1055,6

1055,6

 

местный бюджет

Х

1894,2

2835,4

3453,8

2941,8

3905,4

3533,1

5537,4

2207,6

1055,6

1055,6

 

районный бюджет

Х

2962,2

284,5

2747,6

3106,9

3680,1

3674

4755,9

 

 

 

 

областной бюджет

Х

760,5

169,5

 

2500,00

 

1089,2

225,0

 

 

 

 

68

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"

 

 

69

Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях

 

 

70

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

170

550

560

565

570

580

585

600

605

610

610

 

71

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

ед.

280

290

300

320

320

330

340

350

350

350

 

 

72

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

2911,1

3389,9

3660,2

3660,2

4332,6

4434,1

4538,9

2245,3

2245,3

2245,3

 

местный бюджет

Х

2531,1

2965,1

3161,9

3161,9

3729,6

3734,3

3851,8

2245,3

2245,3

2245,3

 

районный бюджет

Х

380

424,8

498,3

498,3

603,0

624,7

687,1

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

75,1

 

 

 

 

 

73

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

380

424,8

498,3

498,3

603,0

624,7

687,1

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

380

424,8

498,3

498,3

603,0

624,7

687,1

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

2531,1

2965,1

3161,9

3161,9

3729,6

3809,4

4493,9

2200,3

2200,3

2200,3

местный бюджет

Х

2531,1

2965,1

3161,9

3161,9

3729,6

3734,3

3806,8

2200,3

2200,3

2200,3

районный бюджет

Х

380

424,8

498,3

498,3

603

624,7

687,1

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

75,1

 

 

 

 

75

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях

 

76

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

ед.

150

160

170

180

190

200

200

200

200

200

200

77

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

40

45

40

40

40

40

45

45

45

45

местный бюджет

Х

40

45

40

40

40

40

45

45

45

45

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет»

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

2951,1

3434,9

3700,2

3700,2

4372,6

4626,1

4538,9

2245,3

2245,3

2245,3

местный бюджет

Х

2571,1

3010,1

3201,9

3201,9

3769,6

3926,2

3851,8

2245,3

2245,3

2245,3

районный бюджет

Х

380

424,8

498,3

498,3

603,0

624,8

687,1

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

75,1

 

 

 

 

80

Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"

81

Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

82

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5

Площадь отремонтированных жилых домов

кв.м

151,2

50,4

107,6

107,6

107,6

107,6

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

83

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5

"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда"

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда"

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах "

87

Задача 1 Подпрограммы 6 – Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодёжи и воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины

88

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6

Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи

Ед.

10

15

20

25

3

35

35

40

40

45

45

89

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6

"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет"

Всего, тыс.руб

 

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет"

Всего, тыс.руб

 

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Итого по Подпрограмме 6

Всего, тыс.руб

 

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего, тыс.руб

Х

12000,3

10686,7

14547,1

16372,4

16442,7

19194,1

21563

9192,7

7147,5

7147,5

местный бюджет

Х

7409,1

9754,5

11024,2

10199,9

12109,3

12693,4

15765,3

9140,2

7095

7095

районный бюджет

Х

3359,7

719,3

3299,9

3747,5

4283,1

4984,7

5520

 

 

 

областной бюджет

Х

1231,5

212,9

223

2547,73

50,272

1516

277,8

52,5

52,5

52,5

                                                                   

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет

Задачи Подпрограммы

1.Повышение качества муниципального управления

Показатели задач Подпрограммы

Показатель1 задачи 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел

Показатель 2 задачи 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 45071

тыс. руб., из них:

2016 год – 3427,3 тыс. руб.

2017 год – 3957,4 тыс. руб.

2018 год – 4640,5 тыс. руб.

2019 год – 4118,5 тыс. руб.

2020 год – 4479,6 тыс. руб.

2021 год – 5585,8 тыс. руб.

2022 год – 6428,9 тыс. руб.

2023 год – 4739,8 тыс. руб.

2024 год – 3846,6 тыс. руб.

2025 год – 3846,6 тыс.руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.                  Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 6428,9 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 1033,8 тыс. руб.

Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

Основными рисками реализации Подпрограммы являются:

- уменьшение сбора собственных доходов;

- недофинансирование мероприятий программы.

 

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет"

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:

Всего – 45071 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 44028,1 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета –81,5

за счет средств областного бюджета – 961,4тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет

Задачи Подпрограммы

1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего-762,8 тыс.руб.

2021- 685,9

2022 – 76,9

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения.

К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 2 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.                  Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

 

Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

 

Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

 

5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 762,8 тыс.руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета - 762,8 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства.

3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

Показатель 1 задачи 2

Доля разработки основного документа градостроительного зонирования;

Показатель 1 задачи 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

Показатель 2 задачи 3

 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;

Показатель 3 задачи 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

Показатель 4 задачи 3

 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего 54375,3 тыс.руб. из них:

2016 год – 5616,9 тыс. руб.

2017 год – 3289,4 тыс. руб.

2018 год – 6201,4 тыс. руб.

2019 год – 8548,7 тыс. руб.

2020 год – 7585,5 тыс. руб.

2021 год – 8296,3 тыс. руб.

2022 год – 10518,3 тыс. руб.

2023 год – 2207,6 тыс. руб.

2024 год – 1055,6 тыс. руб.

2025 год – 1055,6 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 90 %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.                  Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 300 ламп уличного освещения, в том числе в

с. Девица - 126, в с.Новоуглянка – 109 ,пос.Учхоз - 12 ,Левый берег - 10, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 28 км.

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 30 % домовладений;

- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 80 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

  1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
  2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
  2. Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон» и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

3 .Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показателями задач являются:

1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,3 %;

3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;

4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников,150 ед.;

5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 ед.

 

  1. 3.                  Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

  1. 4.                  Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2. Основное мероприятие задачи 2 - « Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон» и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

3.Основное мероприятие задачи 3 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 54375,3 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 28419,9 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета – 21211,2 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 4744,2 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет

в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Девицкий сельсовет

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,157 ед

Показатель 2 задачи 1

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.

Показатель 1 задачи 2

Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 34059,9тыс. руб., из них:

2016 год – 2951,1 тыс. руб.

2017 год – 3434,9 тыс. руб.

2018 год – 3700,2 тыс. руб.

2019 год – 3700,2 тыс. руб.

2020 год – 4372,6 тыс. руб.

2021 год – 4626,1 тыс. руб.

2022 год – 4538,9 тыс. руб.

2023 год – 2245,3 тыс. руб.

2024 год – 2245,3 тыс. руб.

2025 год – 2245,3 тыс.руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

- долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 25 %;

- долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 30 %;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 2995 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Девица, в котором осуществляется показ цифрового кино; 2 библиотеки (в с. Девица и с. Новоуглянка).

Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

Основными проблемами развития социальной сферы являются:

- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Новоуглянка, где проживает 1524 чел;

- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

  1. 2.       Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;

2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;

3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет".

 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 34059,9 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 30268,5тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 3716,3тыс. руб.

за счет средств областного бюджета –75,1 руб.

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 муниципальной Программы

"Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет

в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0 тыс. руб., из них:

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

2020 год – 0 тыс. руб.

2021 год – 0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 0 тыс. руб.

2024 год – 0 тыс. руб.

2025 год – 0 тыс. руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

 

Всего на территории сельского поселения имеется 14 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Девицкий сельсовет требуется на общей площади ___ тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.

Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.

 

3.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".

 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования основных мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 0 тыс.руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 6 муниципальной программы

"Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах "

 (далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет

Задачи подпрограммы

1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи и воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 25 тыс. руб., из них:

2016 год – 5,0 тыс. руб.

2017 год – 5,0 тыс. руб.

2018 год – 5,0 тыс. руб.

2019 год – 5,0 тыс. руб.

2020 год – 5,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

- увеличение числа задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности;

- уменьшение числа молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию;

- количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи – до 135 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика подпрограммы

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения развития системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет, способной на основе формирования военно-патриотических чувств и сознания обеспечить поддержание общественной и экономической стабильности в обществе, путем решения следующих задач:

1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.

2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

Показателем задачи является количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы:

"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет".

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 25 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 25 тыс.руб.

 

Требунских
Валентина Владимировна

глава администрации

Биография Полномочия