ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
__________г. с. Девица № __
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2024» заменить на «2016-2025»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Девицкий сельсовет В.В. Требунских
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Девицкий сельсовет
от ____________ г. № ___
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Девицкий сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Девицкий сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
(далее Программы)
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Подпрограммы | 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах ". 6."Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах". | 
| Цель муниципальной Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет | 
| Индикатор цели | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных | 
| Задачи муниципальной Программы | 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения | 
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году | 
| Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования расходов, связанных с 134 294,0 руб., из них: 2016 год – 12000,3 тыс. руб. 2017 год – 10686,7 тыс. руб. 2018 год –14547,1 тыс. руб. 2019 год –16372,4 тыс. руб. 2020 год –16442,7 тыс. руб. 2021 год – 19194,1 тыс. руб. 2022 год – 21563,0 тыс. руб. 2023 год – 9192,7 тыс.руб. 2024 год – 7147,5 тыс. руб. 2025 год - 7147,5 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | 
| Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы | Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных | 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Девицкий сельсовет граничит на севере с городом Усмань и сельским поселением Сторожевской сельсовет, на востоке с сельскими поселениями Завальновский и Крутче – Байгорский, западе – с сельским поселением Пригородный сельсовет, юге – с сельским поселением Студено-Высельский сельсовет Усманского района Липецкой области и Воронежской областью.
Территория сельского поселения Девицкий сельсовет и села Девица расположена по обе стороны реки Девица (Девиченка), впадающей в реку Усмань, вниз по течению которой раскинулось другое крупное село сельсовета – Новоуглянка. Это село другим своим концом упирается в Усманский бор, острог которого и разделяет эти два села.
Река Матрёнка пересекает территорию учебного хозяйства аграрный колледж «Усманский», а её верховья служат естественной границей Завальновских и Девицких полей с востока. С юго-востока границы сельсовета проходит по полям, соседствующих с Завальновским и Крутче- Байгорскими полями Усманского района и Нижнебайгорскими полями Верхне-Хавского района, с юга она разделяет Девицкие и Студёно-высельские поля Усманского района и граничит с Воронежской областью.
Земли сельсовета лежат в пределах Черноземной полосы в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина, расчлененная долинами рек, балками и оврагами.
Сельсовет расположен на важных транспортных путях: через Девицу и Новоуглянку проходят асфальтированные шоссе Усмань-Воронеж и Усмань-Пашково.
Долины и поймы рек Девица, Матрёнка и Усмань не широкие, не глубокие, с пологими склонами, которые незаметно сливаются с водоразделами. По течению рек Усмань и Девица в непосредственной близости к пойме встречаются пески, на которых растёт в большинстве своём сосновый и смешанный лес.
В сельском поселении Девицкий сельсовет имеется ряд исторических мест и памятников: Усманский бор, в котором расположился Воронежский государственный биосферный заповедник; Усманский (по местному – Татарский) вал – памятник республиканского значения; колокольня Архангельской церкви Софийского женского монастыря, построенного в первой четверти 19 века.
В советское время в селах Девица и Новоуглянка были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на братской могиле умерших в Девицком госпитале фронтовиков, памятник летчику Кожемякину, погибшему в 1942 году в лесу между Девицей и Новоуглянкой. Кроме того, имеются памятник И.Н. Панову, казненному мамонтовцами в 1919 году, памятники умершим итальянским и венгерским военнопленным, содержащимся в Новоуглянском спецлагере № 82 в период второй мировой войны.
В состав поселения входят: село Девица, село Новоуглянка, поселок Учхоз, поселок Левый берег.
Административный центр - с. Девица.
Площадь территории сельского поселения составляет - 13409 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 7315 га, из них пашни – 6404 га; лесной фонд - 124 га; площадь лесополос - 100 га, земли поселений - 1054,1 га.
4845 га - Воронежский государственный биосферный заповедник.
На территории поселения имеются следующие обособленные водные объекты: 17 плотина в бригаде № 3, пруд «Голый» в бригаде № 2, плотина «Сталинская» (Камышовая) в бр. № 2 (арендатор Майоров Н.И.), плотина «Ворошиловская» (арендатор Наквасин А.К.), водохранилище на р. Матрёнка пос. Учхоз
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 3556
человек, из них в селе Девица – 1741 чел, в селе Новоуглянка – 1524 человек, в поселке Учхоз – 215 человек, в поселке Левый берег – 76 человека.
Общее число хозяйств составляет – 1402, из них в селе Девица - 664, в селе Новоуглянка - 621, в поселке Учхоз – 87, в поселке Левый берег - 30.
Имеют газовое отопление – 1065 хозяйств; печное – 300 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 56,9 километров дорог, более 30км с твердым покрытием.
Всего улиц - 52, из них в с. Девица - 28, в с. Новоуглянка – 17, в пос. Учхоз – 3, в пос. Левый берег – 4.
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
- Усманское производство растительного масла;
- ООО Отрада Ген (свинокомплекс);
- Усманские РЭС ООО «МРСК-Центр» ОАО «Липецкэнерго»;
- АЗС ООО «Мираж»;
- АЗС № 30 ООО «Предприятие Управляющая компания»;
- отделение связи с. Новоуглянка;
- отделение связи с. Девица;
- отделение сбербанка № 386 с. Девица;
- ООО «АгроЛипецк»;
- АТС с. Девица;
- АТС с. Новоуглянка.
2. Бюджетные учреждения:
- ФКУ ИК-7 УФСИМ России по Липецкой области
- медпункт с. Девица,
- медпункт с. Новоуглянка,
- Новоуглянский филиал МБОУ СООШ с. Девица,
- МБОУ СОШ с. Девица,
- МБДОУ детский сад «Березка» с. Новоуглянка,
- МБДОУ детский сад «Родничок», с. Девица,
- МБУК «Досуговый центр Девицкого сельсовета», в который входят: библиотека с. Девица, Дом Культуры, библиотека с. Новоуглянка, Опорный пункт полиции).
3. Торговые предприятия:
- магазин «ТПС» с. Новоуглянка (ПО «Усмань»),
- магазин «Продукты» с.Новоуглянка (ООО «Вега»),
- магазин «ТПС» с. Девица (ПО «Усмань»),
- магазин «ТПС» с. Девица (ПО «Усмань»),
- 2 торговых киоска в с. Девица,
- 1 торговый киоск в пос. Левый берег
- ССС(Т)ПК «АВВАНД»
-СССПК «Витаминка»
Имеется часовня, которая стоит на участке Татарского Вала части Белгородской защитной черты Московского государства, где в 1650 году построен Девицкий стоялый городок – караульный острожек, 2 памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 2 детские площадки, 2 плоскостных спортивных сооружения (футбольные поля), 2 места захоронения умерших. Оборудовано 2 места для отдыха и купания в с. Девица и с. Новоуглянка.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Девицкий сельсовет до 2024 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах ".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 134 294,1 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах" – 45 071,0 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"- 762,8 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"- 54375,3 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах" – 34059,9 тыс.руб;
Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах "- 0 тыс.руб.
Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах "- 25 тыс.руб.».
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Девицкий сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Девицкий сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
| № п/п | Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год 
 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Цель муниципальной Программы – Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения | % от числа опрошенных | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Индикатор1.Количество предприятий сферы культуры, расположенных на территории поселения | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | ед | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Индикатор 3.Темп роста налоговых поступлений | % | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Индикатор 4.Количество площадок ТБО (сбора мусора) | ед. | 5 | 6 | 12 | 31 | 45 | 50 | 70 | 70 | 70 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 40 | 42,5 | 43 | 44,5 | 45,7 | 46,3 | 47,4 | 48,5 | 49,7 | 50,3 | 50,3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Индикатор 6.Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности | ед | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Индикатор 7.Количество пожарных водоемов и гидрантов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Индикатор 9.Количество проживающего населения | ед | 3390 | 3400 | 3450 | 3455 | 3460 | 3463 | 3480 | 3490 | 3500 | 3510 | 3510 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Индикатор 10.Ввод жилья | кв.м | 2700 | 2800 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2980 | 2980 | 2980 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Задача 2 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Показатель задачи 2 Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) | % к предыдущему году | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах" | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 3330,8 | 3879,3 | 4610,5 | 3982,0 | 4403,8 | 5585,9 | 6428,9 | 4739,8 | 3846,6 | 3846,6 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 3324,8 | 3841,3 | 4290,5 | 3924,3 | 4353,5 | 5234,1 | 6376,1 | 4687,6 | 3794,4 | 3794,4 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 6 | 38 | 223 | 47,7 | 50,3 | 351,8 | 52,8 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 1882,6 | 2635,1 | 1755,7 | 1626,3 | 1762,76 | 1762,8 | 1851,6 | 1763,1 | 1763,1 | 1763,1 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 1882,6 | 2635,1 | 1755,7 | 1626,3 | 1762,76 | 1762,8 | 1851,6 | 1763,1 | 1763,1 | 1763,1 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 1241,1 | 973,6 | 1208,8 | 1175,3 | 1572,7 | 1690,1 | 2177,5 | 2072,0 | 1181,8 | 1181,8 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 1241,1 | 973,6 | 1208,8 | 1175,3 | 1572,7 | 1690,1 | 2177,5 | 2072,0 | 1181,8 | 1181,8 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего, тыс.руб | Х | 201,1 | 260,6 | 1326,3 | 1122,7 | 1013,137 | 1483,5 | 1639,2 | 849,2 | 849,2 | 849,2 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 201,1 | 260,6 | 1326,3 | 1122,7 | 1013,137 | 1483,5 | 1639,2 | 849,2 | 849,2 | 849,2 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | Всего, тыс.руб | Х | 15,5 | 20,5 | 20,5 | 22 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 15,5 | 20,5 | 20,5 | 22 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 87 | 87,3 | 299,2 | 110,232 | 74,999 | 77,75 | 83,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 52 | 49,3 | 76,2 | 52,5 | 24,727 | 23,00 | 30,7 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 10,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 35 | 38 | 223 | 47,732 | 50,272 | 54,75 | 52,8 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация направления расходов по капитальному ремонту помещения ФГУП «Почта России» УФПС Липецкой области Усманское ОПС(филиал с.Девица) | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 231,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 54,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районый бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 177 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего, тыс.руб | Х | 13,5 | 14 | 14 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 7,5 | 7 | 7 | 1,45 | 4,9 | 4,9 | 4 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 6 | 7 | 7 | 13,05 | 10,1 | 10,2 | 12 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Всего, тыс.руб | Х | 73,5 | 63,3 | 54 | 95,7 | 54,0 | 56,7 | 59,5 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 44,5 | 32,3 | 15 | 51,1 | 17,8 | 18 | 24,6 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 29 | 31 | 39 | 34,7 | 36,2 | 38,7 | 34,9 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 10,00 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х 
 
 | 
 | 
 | 
 | 10,00 
 
 | 4,020 
 
 | 5,46 
 
 | 5,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления сельских поселений в связи с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории | 
 Всего Тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 297,04 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 297,04 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по закупкам | Всего Тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 8,3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 8,3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Девицкий сельсовет | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 8,3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 8,3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Итого по Подпрограмме 1 | Всего, тыс.руб | Х | 3427,3 | 3957,4 | 4640,5 | 4118,5 | 4479,6 | 5585,8 | 6428,9 | 4739,8 | 3846,6 | 3846,6 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 3374,8 | 3904 | 4363,5 | 4070,8 | 4429,3 | 5234,1 | 6376,1 | 4684,3 | 3794,1 | 3794,1 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 17,5 | 10 | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 35 | 43,4 | 223 | 47,7 | 50,3 | 351,7 | 52,8 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 685,9 | 76,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 685,9 | 76,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 685,9 | 76,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 685,9 | 76,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Итого по Подпрограмме 2 | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 685,9 | 76,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 685,9 | 76,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | км | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" | Всего, тыс.руб | Х | 2962,2 | 284,5 | 2747,6 | 3249,2 | 3680,1 | 3748,9 | 4755,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 2962,2 | 284,5 | 2747,6 | 3249,2 | 3680,1 | 3748,9 | 4755,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 2962,2 | 284,5 | 2747,6 | 3249,2 | 3680,1 | 3748,9 | 4755,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 2962,2 | 284,5 | 2747,6 | 3249,2 | 3680,1 | 3748,9 | 4755,9 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования | % | - | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон | Всего, тыс.руб. | Х | 845 | 199,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 84,5 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 760,5 | 169,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Задача 3 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения | ед. | 14 | 35 | 50 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников | ед. | 30 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 1809,5 | 2805,4 | 3453,8 | 2411,3 | 3905,4 | 4259,6 | 5762,4 | 2207,5 | 1055,6 | 1055,6 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 1809,5 | 2805,4 | 3453,8 | 2411,3 | 3905,4 | 3170,4 | 5537,5 | 2207,5 | 1055,6 | 1055,6 | ||||||||||||||||||||||
| районны бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1089,1 | 225,0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 738,3 | 1653,2 | 2203,8 | 1190,9 | 1712,4 | 4259,6 | 5762,4 | 888,5 | 119,2 | 119,2 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 738,3 | 1653,2 | 2203,8 | 1190,9 | 1712,4 | 3170,5 | 5537,5 | 888,5 | 119,2 | 119,2 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1089,2 | 225 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб. | Х | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | Организация освещения улиц за счет средств областного бюджета | Всего, тыс.руб. | Х | 1061,2 | 1132,2 | 1220 | 1220,4 | 1296,57 | 1861,4 | 602,0 | 472,6 | 90,0 | 90 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 1061,2 | 1132,2 | 1220 | 1220,4 | 1296,57 | 1861,4 | 602,0 | 472,6 | 90,0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Реализация направления расходов по строительству площади в с. Девица Усманского района, Липецкой области, на пересечении улиц Мира, Советская, Первомайская | Всего Тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 3030,54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 530,54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х 
 | 
 | 
 | 
 | 2500,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | Реконструкция детской спортивной площадки в с.Новоуглянка Усманского района на пересечении улиц. Юбилейная и Мира | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 300,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 300,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | Устройство детской и спортивной площадки в с.Девица Усманского района | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 112,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 112,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | Всего тыс.руб. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 886,4 | 
 | |||||||||||||||||||||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 67 | Итого по Подпрограмме 3 | Всего, тыс.руб | Х | 5616,9 | 3289,4 | 6201,4 | 8548,7 | 7585,5 | 8296,3 | 10518,3 | 2207,6 | 1055,6 | 1055,6 | 
 | |||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 1894,2 | 2835,4 | 3453,8 | 2941,8 | 3905,4 | 3533,1 | 5537,4 | 2207,6 | 1055,6 | 1055,6 | 
 | |||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 2962,2 | 284,5 | 2747,6 | 3106,9 | 3680,1 | 3674 | 4755,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 760,5 | 169,5 | 
 | 2500,00 | 
 | 1089,2 | 225,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 68 | Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах" | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | 170 | 550 | 560 | 565 | 570 | 580 | 585 | 600 | 605 | 610 | 610 | 
 | |||||||||||||||||||
| 71 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 280 | 290 | 300 | 320 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | 350 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 72 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 2911,1 | 3389,9 | 3660,2 | 3660,2 | 4332,6 | 4434,1 | 4538,9 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 
 | |||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 2531,1 | 2965,1 | 3161,9 | 3161,9 | 3729,6 | 3734,3 | 3851,8 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 
 | |||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 380 | 424,8 | 498,3 | 498,3 | 603,0 | 624,7 | 687,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 73 | Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 380 | 424,8 | 498,3 | 498,3 | 603,0 | 624,7 | 687,1 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 380 | 424,8 | 498,3 | 498,3 | 603,0 | 624,7 | 687,1 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего, тыс.руб | Х | 2531,1 | 2965,1 | 3161,9 | 3161,9 | 3729,6 | 3809,4 | 4493,9 | 2200,3 | 2200,3 | 2200,3 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 2531,1 | 2965,1 | 3161,9 | 3161,9 | 3729,6 | 3734,3 | 3806,8 | 2200,3 | 2200,3 | 2200,3 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 380 | 424,8 | 498,3 | 498,3 | 603 | 624,7 | 687,1 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет» | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | Итого по Подпрограмме 4 | Всего, тыс.руб | Х | 2951,1 | 3434,9 | 3700,2 | 3700,2 | 4372,6 | 4626,1 | 4538,9 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 2571,1 | 3010,1 | 3201,9 | 3201,9 | 3769,6 | 3926,2 | 3851,8 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 380 | 424,8 | 498,3 | 498,3 | 603,0 | 624,8 | 687,1 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов | кв.м | 151,2 | 50,4 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | ||||||||||||||||||||
| 83 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | Итого по Подпрограмме 5 | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Задача 1 Подпрограммы 6 – Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодёжи и воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи | Ед. | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 89 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6 "Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет" | Всего, тыс.руб | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет" | Всего, тыс.руб | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | Итого по Подпрограмме 6 | Всего, тыс.руб | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего, тыс.руб | Х | 12000,3 | 10686,7 | 14547,1 | 16372,4 | 16442,7 | 19194,1 | 21563 | 9192,7 | 7147,5 | 7147,5 | ||||||||||||||||||||
| местный бюджет | Х | 7409,1 | 9754,5 | 11024,2 | 10199,9 | 12109,3 | 12693,4 | 15765,3 | 9140,2 | 7095 | 7095 | ||||||||||||||||||||||
| районный бюджет | Х | 3359,7 | 719,3 | 3299,9 | 3747,5 | 4283,1 | 4984,7 | 5520 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | Х | 1231,5 | 212,9 | 223 | 2547,73 | 50,272 | 1516 | 277,8 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение качества муниципального управления | 
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % | 
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 45071 тыс. руб., из них: 2016 год – 3427,3 тыс. руб. 2017 год – 3957,4 тыс. руб. 2018 год – 4640,5 тыс. руб. 2019 год – 4118,5 тыс. руб. 2020 год – 4479,6 тыс. руб. 2021 год – 5585,8 тыс. руб. 2022 год – 6428,9 тыс. руб. 2023 год – 4739,8 тыс. руб. 2024 год – 3846,6 тыс. руб. 2025 год – 3846,6 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. | 
Текстовая часть Подпрограммы
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 6428,9 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 1033,8 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
Всего – 45071 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 44028,1 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета –81,5
за счет средств областного бюджета – 961,4тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. | 
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; | 
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего-762,8 тыс.руб. 2021- 685,9 2022 – 76,9 | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 2 ед. | 
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 762,8 тыс.руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 762,8 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства. 3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования; Показатель 1 задачи 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего 54375,3 тыс.руб. из них: 2016 год – 5616,9 тыс. руб. 2017 год – 3289,4 тыс. руб. 2018 год – 6201,4 тыс. руб. 2019 год – 8548,7 тыс. руб. 2020 год – 7585,5 тыс. руб. 2021 год – 8296,3 тыс. руб. 2022 год – 10518,3 тыс. руб. 2023 год – 2207,6 тыс. руб. 2024 год – 1055,6 тыс. руб. 2025 год – 1055,6 тыс.руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 90 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %; | 
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 300 ламп уличного освещения, в том числе в
с. Девица - 126, в с.Новоуглянка – 109 ,пос.Учхоз - 12 ,Левый берег - 10, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 28 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 30 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 80 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
3 .Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,3 %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников,150 ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2. Основное мероприятие задачи 2 - « Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон» и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.
3.Основное мероприятие задачи 3 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 54375,3 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 28419,9 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета – 21211,2 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 4744,2 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Девицкий сельсовет | 
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,157 ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед. | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 34059,9тыс. руб., из них: 2016 год – 2951,1 тыс. руб. 2017 год – 3434,9 тыс. руб. 2018 год – 3700,2 тыс. руб. 2019 год – 3700,2 тыс. руб. 2020 год – 4372,6 тыс. руб. 2021 год – 4626,1 тыс. руб. 2022 год – 4538,9 тыс. руб. 2023 год – 2245,3 тыс. руб. 2024 год – 2245,3 тыс. руб. 2025 год – 2245,3 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 25 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 30 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 2995 ед. | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Девица, в котором осуществляется показ цифрового кино; 2 библиотеки (в с. Девица и с. Новоуглянка).
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Новоуглянка, где проживает 1524 чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 30268,5тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 3716,3тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –75,1 руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет | 
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб. 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. 2024 год – 0 тыс. руб. 2025 год – 0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах. | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Всего на территории сельского поселения имеется 14 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Девицкий сельсовет требуется на общей площади ___ тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.
Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 муниципальной программы
"Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2025 годах "
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет | 
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи и воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины. | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед. | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 25 тыс. руб., из них: 2016 год – 5,0 тыс. руб. 2017 год – 5,0 тыс. руб. 2018 год – 5,0 тыс. руб. 2019 год – 5,0 тыс. руб. 2020 год – 5,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: - увеличение числа задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности; - уменьшение числа молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию; - количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи – до 135 ед. | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика подпрограммы
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.
Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения развития системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет, способной на основе формирования военно-патриотических чувств и сознания обеспечить поддержание общественной и экономической стабильности в обществе, путем решения следующих задач:
1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.
2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.
Показателем задачи является количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы:
"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 25 тыс.руб.
01.10.2025.
01.10.2025.
24.09.2025.
14.10.2025.
16.06.2025.
13.06.2025.